Changes between Version 126 and Version 127 of Documentatie

Show
Ignore:
Timestamp:
11/17/07 08:32:32 (17 years ago)
Author:
taipan
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Documentatie

    v126 v127  
    403403 * '''Act''' - numarul documentului de intrare (factura.aviz,etc). 
    404404 * '''Data act''' - data documentului de intrare. 
    405  * '''Gestiune''' - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un acte poate sa aiba repere in mai multe gestiuni. 
     405 * '''Gestiune''' - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un act poate sa aiba repere in mai multe gestiuni. 
    406406Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si '''sintetic document''' 
    407407 * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA dupa document. 
     
    427427  * '''Semifabricate''' - in acest caz aceasta informatie se ignora. 
    428428  * '''Consum(diverse)''' - in acest caz aceasta informatie se ignora. 
    429  * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601,711,607,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului. [[BR]] 
     429 * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401,711,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului. [[BR]] 
    430430Alte cazuri speciale: 
    431  * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Unitati de masura multiple'''  
     431 * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''' inainte de a va cere cantitatea va cere in ce unitate de masura se face intrarea pe acest reper. 
    432432 
    433433==== Cum operez un serviciu pe intrare ==== 
     
    443443 
    444444==== Cum operez un storno pe intrare ==== 
     445Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune acent doar pe aceste informatii.[[BR]] 
     446Cum am spus mai sus se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta sotcuri negative !!! [[BR]] 
     447Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]] 
     448Reperele dupa un act nu pot avea si cantitati pozitive si cantitati negative. [[BR]] 
     449 
    445450=== 2 Cum operez o iesire === 
     451Iesirile sunt, de obicei, de doua feluri: iesiri catre un client sau in consum. Diferenta dintre cele doua este ca programul nu va cere sinteticul actului (TOTAL fara TVA si TOTAL TVA) si clientul la iesirile din gestiunile de consum, in rest modul de operare este identic. [[BR]] 
     452In continuare vom explica fiecare camp in parte: [[BR]] 
     453===== Date act ===== 
     454 * '''Ziua''' - indicati ziua in care se face iesirea.  
     455 * '''Actul''' - indicati numarul documentului. Daca operati acte cronologic programul va poate genera urmatorul numar de Document. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar iesire'''. 
     456 * '''Gestiune''' - gestiunea din care doriti sa faceti iesirea. Un act poate sa aiba repere din mai multe gestiuni. 
     457Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si '''sintetic document''' 
     458 * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA dupa document. 
     459 * '''Valoare TVA''' - reprezinta totalul TVA-ului dupa document. 
     460 * '''Client''' 
     461 * '''Agentul''' - nu este obligatoriu, completati daca doriti sa tineti evidenta vanzarilor pe agenti. 
     462 * '''Scadenta''' - zile sau direct data. 
     463 
     464===== Date repere ===== 
     465 * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci puteti alge reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati enter si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator. 
     466 * '''Denumire''' - alegeti demunirea reperului. 
     467Dupa ce se alege reperul urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat: 
     468 * '''Cota TVA''' 
     469 * '''U/M''' 
     470 * '''Cont''' 
     471Mai trebuie completate si: 
     472 * '''Cantitate''' 
     473 * '''Pret vanzare/Cod lucrare''' - indicati pretul de vanzare sau codul de lucrare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti: 
     474  * '''Ridicata''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti. 
     475  * '''Amanunt''' - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment dupa reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret atunci trebuie facuta o schimbare de pret, pentru mai multe detaliii in ce privesc schimbarile de pret vedeti [wiki:Documentatie#a4Cumoperezoschimabredepret 4 Cum operez o schimabre de pret]. 
     476  * '''Productie''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti. 
     477  * '''Semifabricate'''- programul va cere in locul pretului de vanzare un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu. 
     478  * '''Consum(diverse)''' - programul va cere in locul pretului de vanzare un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu. 
     479 * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601,711,607,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului. [[BR]] 
     480Alte cazuri speciale: 
     481 * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''', aplicatia, inainte de a va cere cantitatea, va cere in ce unitate de masura se face iesirea acestui reper. 
     482 
     483==== Cum operez un serviciu pe iesire ==== 
     484In cazul in care pe o iesire avem (si) servicii aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe fara a influneta nomenclatorul de repere. [[BR]] 
     485Pentru a opera un serviciu completati datele actului si din pozitia de denumire sau cod apasati tasta '''F8'''', pe ecran va aparea fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date: 
     486 * '''Denumire''' 
     487 * '''Cont'''  
     488 * '''TVA''' 
     489 * '''Cantitate''' 
     490 * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0 aplicatia va cere procent din valoarea reperelor introduse pana atunci. 
     491Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu. [[BR]] 
     492Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea serviciilor sa fie negativa. 
     493 
    446494==== Cum operez un storno pe iesire ==== 
     495Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune acent doar pe aceste informatii.[[BR]] 
     496Cum am spus mai sus se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta sotcuri negative !!! [[BR]] 
     497Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]] 
     498Reperele dupa un act nu pot avea si cantitati pozitive si cantitati negative. [[BR]] 
     499 
    447500=== 3 Cum operez un transfer === 
    448501=== 4 Cum operez o schimabre de pret ===